中國共產(chǎn)黨南樂縣委員會辦公室2016年部門預算公示

發(fā)布時間:2016-05-31 ??來源:
分享:

財政撥款收支總表
SZZB
編制單位:中國共產(chǎn)黨南樂縣委員會辦公室 2016年5月 金額單位:元
收     入 支          出
項目 金額 項目 合計 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 2016年預算
小計 公共財政預算撥款收入 政府性基金預算撥款收入
一、公共財政預算撥款收入 5,941,436 一、工資福利支出 2,767,682 2,767,682 2,767,682
二、政府性基金預算撥款收入 二、商品和服務(wù)支出 2,504,000 2,504,000 2,504,000
三、對個人和家庭的補助 551,754 551,754 551,754
四、基本建設(shè)支出
五、其他資本性支出 118,000 118,000 118,000
六、對企事業(yè)單位的補貼
七、債務(wù)利息支出
八、其他支出
本年收入合計 5,941,436 本年支出合計 5,941,436 5,941,436 5,941,436
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出
公共財政預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入
基金預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入
收入總計 5,941,436 支出總計 5,941,436 5,941,436 5,941,436
編制單位:中國共產(chǎn)黨南樂縣委員會辦公室
科目編碼 科目名稱 合計 工資福利支出 商品和服務(wù)支出 對個人和家庭的補助 基本建設(shè)支出 其他資本性支出 對企事業(yè)單位的補貼 債務(wù)利息支出 其他支出
小計 小計 小計 小計 小計 小計 小計 小計
欄次 1 2 11 39 56 67 83 88 91
合計 5,941,436 2,767,682 2,504,000 551,754 118,000
201 一般公共服務(wù) 5,263,556 2,638,466 2,504,000 3,090 118,000
20131 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) 5,263,556 2,638,466 2,504,000 3,090 118,000
2013101 行政運行 4,854,810 2,257,230 2,477,000 2,580 118,000
2013150 事業(yè)運行 408,746 381,236 27,000 510
208 社會保障和就業(yè)支出 323,796 323,796
20805 行政事業(yè)單位離退休 323,796 323,796
2080501 歸口管理的行政單位離退休 323,796 323,796
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 129,216 129,216
21005 醫(yī)療保障 129,216 129,216
2100501 行政單位醫(yī)療 111,240 111,240
2100502 事業(yè)單位醫(yī)療 17,976 17,976
221 住房保障支出 224,868 224,868
22102 住房改革支出 224,868 224,868
2210201 住房公積金 224,868 224,868
“三公經(jīng)費”預算匯總表
SGJF01
編制單位:中國共產(chǎn)黨南樂縣委員會辦公室 2016年5月 金額單位:元
科目編碼 科目名稱 合計 “三公經(jīng)費”預算 會議費 培訓費
合計 公務(wù)接待費 公務(wù)用車購置及運行維護費 因公出國(境)費用
小計 購置費 運行維護費
合   計 1,006,000 533,000 117,000 416,000 416,000 450,000 23,000
201 一般公共服務(wù) 1,006,000 533,000 117,000 416,000 416,000 450,000 23,000
20131 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) 1,006,000 533,000 117,000 416,000 416,000 450,000 23,000
2013101 行政運行 998,000 526,000 114,000 412,000 412,000 450,000 22,000
2013150 事業(yè)運行 8,000 7,000 3,000 4,000 4,000 1,000
支出預算項目資金來源表
ZC03
編制單位:中國共產(chǎn)黨南樂縣委員會辦公室 2016年5月 金額單位:元
科目編碼 科目名稱 項目名稱 合計 上年結(jié)轉(zhuǎn) 公共財政預算 政府性基金預算
小計 本級安排 上級補助及債務(wù)收入 單位組織的非稅收入 小計 本級基金預算安排 上級補助級債務(wù)收入 單位組織的基金收入
合   計 2,487,000 2,487,000 2,487,000
201 一般公共服務(wù) 2,487,000 2,487,000 2,487,000
20131 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) 2,487,000 2,487,000 2,487,000
2013101 行政運行 專項服務(wù)活動經(jīng)費 900,000 900,000 900,000
2013101 行政運行 會務(wù)活動費 200,000 200,000 200,000
2013101 行政運行 調(diào)研及觀摩活動費 250,000 250,000 250,000
2013101 行政運行 機要密碼通信維護費 50,000 50,000 50,000
2013101 行政運行 黨政密碼裝備費 112,000 112,000 112,000
2013101 行政運行 三級干部會議、表彰會經(jīng)費 150,000 150,000 150,000
2013101 行政運行 黨代會 200,000 200,000 200,000
2013101 行政運行 處置應(yīng)急突發(fā)事件經(jīng)費 400,000 400,000 400,000
2013101 行政運行 縣級干部招商工作經(jīng)費 205,000 205,000 205,000
2013101 行政運行 基建工程歷史欠賬 20,000 20,000 20,000