一中2017年預算公開
南樂縣第一高級中學2017年預算公開情況
一、部門基本情況
(一)部門機構設置:
單位內(nèi)設辦公室、教務處、總務處、政教處、保衛(wèi)科、人事股。
(二)主要職能:
全面貫徹黨的教育方針,實施高中階段學歷教育
(三)人員構成情況:現(xiàn)有財政供給人員275人、事業(yè)人員93人,在職人員共計368人。
(四)預算年度主要工作任務:普通高中教育教學支出等預算。
二、收入預算說明
2017年收入預算35476525元,其中:一般公共預算撥款收入35476525元;上年結轉結余收入0元。
三、支出預算說明
2017年支出預算35476525元,財政撥款支出按用途劃分為:教育支出27500638元、社會保障和就業(yè)支出5242798元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出992489元、住房保障支出1740600元。按項目分為:基本支出23953525元,主要用于人員工資及社保繳費提標;項目支出11524000元,主要用于新校區(qū)建設。
四、收支預算增減變化說明
2017年收入預算35476525元,其中:一般公共預算撥款收入35476525元;上年結轉結余收入0元。較上年增長9690880元,主要原因人員增資及新校區(qū)建設等。
2017年支出預算35476525元,其中:教育支出27500638元、社會保障和就業(yè)支出5242798元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出992489元、住房保障支出1740600元。較上年增長9690880元,主要原因人員增資及新校區(qū)建設等。
五、機關運行經(jīng)費安排情況說明
2017年預算安排機關運行經(jīng)費365000元,主要用于保障一中正常運行的經(jīng)費支出,包括辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修(護)費等。
六、政府采購安排情況說明
2017年預算沒有安排政府采購支出,政府采購資金安排0萬元。
七、“三公經(jīng)費”支出及增減變化情況說明
2017年三公經(jīng)費預算支出215000元,其中:公務接待費20000元,公務用車運行維護費195000元;2016年三公經(jīng)費預算支出181600元;較上年增長34000元,主要用于中招、高招相關服務費用。
?? 八、政府性基金預算支出預算情況說明
?? 我單位2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、專業(yè)性較強的名詞解釋
1、財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4、社會保障和就業(yè)(類)支出:是指人員退休費、生活補助和社會保障支出。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出:是指人員醫(yī)療保障方面的支出。
7、住房保障(類)支出:是指人員住房公積金支出。
8、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理“三公”經(jīng)費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
9、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修(護)費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。