南樂縣教育局2017年預算公開情況
南樂縣教育局2017年部門預算公開情況
一、部門基本情況
(一)部門機構設置
縣教育局設辦公室、人事股、計劃財務股、監(jiān)察室、教育股、職業(yè)與成人教育教研室、招生辦公室、體衛(wèi)藝股、安全辦、計劃生育辦公室、民管辦、電教中心、中小學教研室、學生資助管理中心、安全管理辦公室15個業(yè)務股(室);
(二)主要職能
一是貫徹實施國家教育工作法律、法規(guī)和政策;擬定有關教育工作的地方性實施意見并監(jiān)督執(zhí)行,負責教育理論研究和宣傳工作。二是研究制訂全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及年度計劃,擬定教育體制改革意見以及教育發(fā)展的重點、結構、速度,并負責指導、協(xié)調、督促實施;負責全縣教育信息的統(tǒng)計工作。三是統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費;參與擬定教育撥款、教育基建投資和籌措教育經(jīng)費的辦法和措施;四是督促、落實中等和初等教育各類學校(含社會力量舉辦學校)的設置標準、教學基本要求、教學基本條件;組織審定中等和初等學校的地方性教材和補充教材;五是統(tǒng)籌管理全縣基礎教育、幼兒教育、特殊教育、職業(yè)技術教育、成人教育、社會力量舉辦的各類教育工作。六是指導各級各類學校思想政治工作、品德教育工作,體育衛(wèi)生與藝術教育工作、國防教育及安全穩(wěn)定工作。七是按照干部管理全縣,負責授權范圍內的干部管理工作,協(xié)助有關部門負責本部門的紀檢、檢查、審計、知識分子和群團工作。八是主管全縣教師工作。負責教師資格認定管理工作,負責教育系統(tǒng)的表彰獎勵;配合人事部門做好教師和教育管理人員繼續(xù)教育;協(xié)調指導各級各類學校內部人事與分配制度改革;指導各級各類學校教師隊伍和校長隊伍建設工作。九是負責教育系統(tǒng)信息化建設工作。
(三)人員構成情況
教育局現(xiàn)有行政編制人員17人、事業(yè)編制59人。
(四)預算年度主要工作任務
機關行政運行費、高招經(jīng)費、中招經(jīng)費、其他普通教育支出、一般行政管理事務、教育費附加、地方教育費附加、教育資金安排的支出等預算。
二、收入預算說明
2017年收入預算13538.0873萬元,其中:基本收入財政撥款548.8273萬元,項目收入財政撥款12989.26萬元,部門結轉資金0萬元。
三、支出預算說明
2017年財政撥款支出按用途劃分為:基本支出:548.8273萬元,其中:工資福利支出384.0354萬元,社會保障就業(yè)支出84.7229萬元,(離休費10.187萬元、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費68.4014萬元,機關事業(yè)單位職業(yè)年金6.1345萬元)行政事業(yè)單位醫(yī)療保險20.7832萬元,住房公積金41.0388萬元,商品服務支出16.7158萬元,其他資本性支出0.9842萬元,對個人和家庭的補助0.547萬元,
項目支出:12989.26萬元,其中:其他教育管理支出174萬元(高招經(jīng)費48萬元、中招經(jīng)費31萬元、特崗教師面試經(jīng)費4萬元、原民辦教師養(yǎng)老補貼91萬元),小學教育7566.65萬元(農村義務教育階段家庭經(jīng)濟困難寄宿生生活補助628萬元、公用經(jīng)費3264.88萬元、免費教科書381.79萬元、校舍維修改造資金909.3萬元、薄弱學校改造資金1640萬元、特崗教師工資674.82萬元、保安人員工資67.86萬元),初中教育4227.51萬元(農村義務教育階段家庭經(jīng)濟困難寄宿生生活補助300萬元、公用經(jīng)費2141.42萬元、免費教科書412.21萬元、校舍維修改造資金659萬元、特崗教師工資491.88萬元、地方教育附加223萬元),高中教育326.1萬元(普通高中助學金),其他教育安排的支出114萬元(原民辦教師養(yǎng)老補貼),教育附加費安排的支出581萬元(農村中小學校舍建設)。
四、收支預算增減變化說明
2017年收入預算13538.0873萬元,其中:基本收入財政撥款548.8273萬元,項目收入財政撥款12989.26萬元,部門結轉資金0萬元。2016年收入預算12300.7萬元,增加原因特崗教師工資增加及學校項目增加。
2017年支出預算13538.0873萬元,其中:基本支出財政撥款548.8273萬元,項目支出財政撥款12989.26萬元,部門結轉資金0萬元。2016年支出預算12300.7萬元,增加原因特崗教師工資增加及學校項目增加。
五、機關運行經(jīng)費安排情況說明
2017年預算安排機關運行經(jīng)費17.7萬元,占基本支出的 3.2 %,較上年預算減少1.1萬元。主要用于保障局機關正常運行的各項經(jīng)費支出,包括辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修(護)費等。
六、三公經(jīng)費支出及增減變化情況說明
2017年三公經(jīng)費預算支出31.1844萬元,其中:公務接待費22.4613萬元,較上年減少0.52萬元,用于高中招外地監(jiān)考員食宿;公務車運行費8.838萬元,較上年增長2.038萬元,用于高中招6萬元,主要原因今年參加高考學生增加。
七、政府采購安排情況說明
2017年預算沒有安排政府采購支出,政府采購資金安排0萬元。
?八、政府性基金預算支出預算情況說明
?? 我單位2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、專業(yè)性較強的名詞解釋
1、財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4、社會保障和就業(yè)(類)支出:是指南樂縣教育局人員退休費、生活補助和社會保障支出。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出:是指南樂縣教育局人員醫(yī)療保障方面的支出。
6、住房保障(類)支出:是指南樂縣教育局人員住房公積金支出。
7、“三公”經(jīng)費:納入縣級財政預決算管理“三公”經(jīng)費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
8、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修(護)費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用