產業(yè)集聚區(qū)2017年預算公開
南樂縣產業(yè)集聚區(qū)管理委員會2017年預算公開
一、部門基本情況
(一)部門機構主要職能:
1、擬訂產業(yè)集聚區(qū)規(guī)劃并組織實施。
2、建設管理基礎設施和公共服務設施。
3、招商引資、承接產業(yè)轉移和經濟協(xié)作。
4、建立并管理投融資、土地收儲、中小企業(yè)信用擔保、人才等要素平臺。
5、審核投資項目,按照規(guī)定權限進行備案和上報。
6、優(yōu)化企業(yè)生產經營環(huán)境,維護企業(yè)合法權益。
7、培育和發(fā)展行業(yè)協(xié)會等中介組織。
8、承擔相關職能部門派駐機構的協(xié)調服務工作。
9、負責產業(yè)集聚區(qū)管理委員會干部的考核、晉升、調整和懲戒工作。
10、承辦縣委縣政府交辦的其他工作。
(二)內設機構及下屬單位:南樂縣產業(yè)集聚區(qū)管理委員會設4個副科級內設機構,分別為:綜合辦公室、規(guī)劃國土局、建設管理局、經濟發(fā)展與招商服務局。
下設產業(yè)集聚區(qū)企業(yè)服務中心,事業(yè)性質,相當股級規(guī)格,核定事業(yè)編制26名,經費實行財政全額撥款。
(三)部門預算構成
本部門沒有獨立核算的下級預算單位,部門本級預算即匯總預算。
(四)人員構成情況:
南樂縣產業(yè)集聚區(qū)管理委員會機關行政編制10名,其中:黨工委書記1名(副縣級)、主任1名(副縣級)、副主任3名(正科級),紀工委書記1名(正科級),內設機構副科級領導職數(shù)4名。
(五)預算年度主要工作任務:行政運行費、醫(yī)療費、住房公積金、社會保障及就業(yè)支出等預算。
二、收入預算說明
2017年收入預算300.6763萬元,其中:財政撥300.6763萬元;部門結轉資金0萬元。2016年年初收入預算為235.4433萬元,2017年較2016年增加65.233萬元,主要增長原因是財政統(tǒng)發(fā)人員支出增加,相應的人員及編制增多增加商品服務支出增加。
三、支出預算說明
2017年支出預算300.6763萬元,其中:財政撥300.6763萬元;較上年預算增加65.233萬元,原因是納入預算管理人員及工資支出增加,部門結轉資金0萬元。2017年財政撥款支出按用途劃分為:基本支出為164.3563萬元,項目支出為136.32萬元。其中,基本支出包括工資福利支144.1438萬元,占基本支出的87.7%;對個人和家庭的補助7.8萬元,占基本支出的4.8%;商品服務支出12.4125萬元,占基本支出的7.5%。主要項目:辦公經費、人員工資、津貼補貼等。
四、收支預算增減變化說明
2017年收入預算300.6763萬元,其中:財政撥款收入300.6763萬元,較上年預算收入增加65.233萬元,原因是是財政統(tǒng)發(fā)人員支出增加,相應的人員及編制增多增加商品服務支出增加。
2017年支出預算300.6763萬元,其中:財政撥款支出300.6763萬元,較上年預算支出增加65.233萬元,原因是是財政統(tǒng)發(fā)人員支出增加,相應的人員及編制增多增加商品服務支出增加。
五、機關運行經費安排情況說明
2017年機關運行經費7.8萬元,2016年機關運行經費7.8萬元,2017年與2016年機關運行經費持平。主要用于保障人大機關正常運行的各項經費支出,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
六、政府采購安排情況說明
2017年本部門未安排政府采購支出。2017年本部門政府采購金額0萬元,其中:政府采購貨物金額0萬元、政府采購工程金額0萬元、政府采購服務金額0萬元。
七、“三公經費”支出及增減變化情況說明
2017年三公經費預算支出9.4萬元,2016年機關運行經費3.9萬元,2017年三公經費較2016年增加5.5萬元。其中:公務接待費1.7萬元,公務用車運行維護費7.7萬元,公務用車購置費為0萬元,因公出國(境)費用0萬元。原因是2017年產業(yè)集聚區(qū)把招商引資作為中心工作,增加了引領的費用。
?八、政府性基金預算支出預算情況說明
???我單位2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、專業(yè)性較強的名詞進行解釋。
機關運行經費。為保障行政單位運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房用水用電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費:是指納入縣級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附表:產業(yè)集聚區(qū)管理委員會2017年部門預算附表